内审专家(MJ002136)
2-3.5万元/月
更新 2025-12-10 21:57:12
浏览 233
职位详情
审计
5-10年
外部审计 · 内部审计
工作职责
1、结合公司年度经营目标,编制年度审计规划及具体实施计划;
2、按照公司战略部署及管理需求,围绕重点风险领域组织实施专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议;
3、独立开展各项专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告编制等环节,统筹解决项目推进中的各类事项;
4、跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行复核、分析并形成总结材料;
5、完成上级交办的其他临时性协作任务;
6、善于运用专业判断和逻辑分析,结合多种方法有效应对复杂业务问题。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁模式或市场营销背景者优先考虑;
2、对数据波动、行为异常及关联关系具备敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,拥有出色的表达能力和系统化思维能力;
3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务框架,了解中国企业内部控制基本规范及相关配套指引,熟悉主流行业监管要求;
4、具备较强的组织协调能力,擅长人际互动,能够清晰准确地进行口头与书面沟通。
1、结合公司年度经营目标,编制年度审计规划及具体实施计划;
2、按照公司战略部署及管理需求,围绕重点风险领域组织实施专项审计与管理评估,并提供具有可操作性的优化建议;
3、独立开展各项专项审计任务,涵盖审前调查、方案设计、程序执行、问题核实、成果汇报及报告编制等环节,统筹解决项目推进中的各类事项;
4、跟踪审计发现问题的整改进展,对整改成效进行复核、分析并形成总结材料;
5、完成上级交办的其他临时性协作任务;
6、善于运用专业判断和逻辑分析,结合多种方法有效应对复杂业务问题。
任职资格
1、本科及以上学历,具备5年以上大中型企业相关工作经验,有消费行业、加盟连锁模式或市场营销背景者优先考虑;
2、对数据波动、行为异常及关联关系具备敏锐洞察力,曾有重大问题发现经验,拥有出色的表达能力和系统化思维能力;
3、掌握财务与审计专业知识,通晓IIA国际内部审计实务框架,了解中国企业内部控制基本规范及相关配套指引,熟悉主流行业监管要求;
4、具备较强的组织协调能力,擅长人际互动,能够清晰准确地进行口头与书面沟通。
相似职位
很抱歉,暂无相似职位!